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团市委2015年部门预算基本情况说明

  • 发布于:2015-02-05 09:32:49
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一、 单位基本情况

(一) 机构设置、职能

我委主要履行的公共职能包括:

1、贯彻执行市委和上级团委的工作部署,制定本市共青团发展战略、长远发展计划、年度计划和改革的总体规划及配套措施,并推动实施,指导全市各级团组织开展工作;筹备、召开本市的团员代表大会和团市委全委会、常委会。

2、加强青少年的思想政治工作,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观,不断提高青少年的思想道德素质;引导和带领我市青年积极投身我市的经济建设主战场,支持和帮助青少年学习现代科学文化知识,提高青少年一代的科学文化素质,充分发挥青年的生力军和突击队的作用。

3、加强团的思想建设和组织建设,对基层团的工作实施具体指导,充分发挥团结、教育青年的核心作用;协助党组织培训、选拔、配备、管理、考核团干部。

4、领导全市少先队工作、负责全市青少年思想教育工作;直接领导中山市团校、中山市青少年活动中心(青少年宫)等我市青少年服务机构。

5、做好青年统战工作,广泛团结各族各界青少年,主持开展中山市青年联合会、中山市海外青年联谊会、学生联合会以及青年科技工作者协会、青年企业家协会等多个社团的工作。

6、领导中山市青年志愿者协会在全市范围内开展内容丰富、形式多样的志愿工作。

7、承办市委和上级团委交办的任务。

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是:

1、办公室:负责政工、人事、党支委组织工作、中心组理论学习、机关干部培训、文秘、总务协调、青年统战、外事联络、财务、保密、信访、文件收发、督查、接待、办证、工会、文书图片档案、固定资产维护以及市青联、市杰青协等社团秘书处工作。

2、组织部:负责青农、青工日常工作,负责机关党务、纪检、团的基层组织设置、团干管理和培训、团内选举、团干推优、团内统计、共青团固本强基工程、非公企业建团、青年文明号、青年岗位能手、青年文明社区、青年中心建设、进城务工青年发展计划、青年人才库、青企协秘书处、企业团工作研究会秘书处工作。

3、宣传部:负责团内思想教育、活动组织策划、团市委形象及活动宣传、调研,出版《青年通讯》、青少年服务网站维护,负责青志协各项工作和活动的组织策划及协会秘书处各项日常工作、承担希望工程捐款受理办公室工作。

4、学校部:负责学校团队工作、市少工委办公室、市学联秘书处、市青科协秘书处等工作,联络指导青少年活动中心(青少年宫)开展各项活动。


二、2015年度主要发展计划及工作目标

本单位2015年度主要发展计划及工作目标

1、继续通过形式多样的活动做好各项常规性工作,包括团组织管理和建设,青年文明号和五四红旗团委的创建、青工青农工作、青少年权益工作、青年就业创业工作、志愿服务工作、学校团队工作、青年统战和外事联络工作等。

2、组织好多项大型会议和活动,包括“五四”表彰大会、中山青年文化艺术节、中山青年大讲堂、大学生体育艺术节、中(山)港澳台青年联欢活动等。

3、充分发挥各青年社团包括市青联、市青志协、市青企协、市学联、市青科协、市杰青协、企业团工作研究会等超过20个青年社团的作用,为我市青少年事业贡献力量。

4、做好广东省共青团枢纽型社会组织综合改革试验区(中山)建设工作,努力推动“三驾马车”——青年社区学院、社会企业和枢纽型社会组织的建设,为青年社会组织搭建好孵化培育、展示对接、激励评估、人才培训的四大服务平台。

5、贯彻执行市委、市政府和上级团委的工作部署,承办市委市政府和上级团委交办的其他任务。


三、2015年收入预算说明

(一)总体情况

2015年收入预算637.28万元,比上年增加13.28万元,增加2.13%。

2015年支出预算637.28万元,比上年增加13.28万元,增加2.18%。其中:

(二)分类情况

1、基本支出

基本支出预算383.13万元,占总支出预算的60.12%,比上年增加104.13万元,增长37.32%。其中:工资福利支出241.3万元、日常公用141.83万元。

2、项目支出

项目支出预算254.15万元,占总支出预算的39.88%,比上年减少4.6万元,下降1.78%。主要支出项目有:行政事业单位办公用房租金万58.75元;市青联专项活动经费15万元;五四运动暨建团周年纪念大会10万元;基层团组织建设工作经费6.4万元;“活力在基层”主题团日活动经费10万元;团校日常行政经费10万元;市青企协活动经费10万元;预防青少年违法犯罪活动经费10万元;大学生体艺节及暑期实践项目等10万元;少工委专项经费30万元;“阳光校园行”少先队系列活动5万元;少先队组织建设创新试验区经费10万元;第15届中(山)港澳台青年联欢活动14万元;第九届中山青年文化艺术节35万元;第八届十杰青年评选20万元。

3、三公经费情况

2015年三公经费预算24.1万元,较2014年全年三公经费预计数增加1.5万元,增幅为6.64 %。主要是增加新加坡论坛费用。

2015年部门预算中“三公”经费具体情况:

公务接待费: 19.6 万元

公务用车购置: 0万元

公务出国经费:4.5万元


附表:

一、收支预算总表

二、基本支出预算表(按功能分类科目)

三、项目支出预算表(按功能分类科目)

四、基本支出预算表(按经济分类科目)

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况


2015年团市委预算公开.xls